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    <titolo>Adempimento pubblicazione dati ex art. 1 comma 32 Legge n° 190/2012</titolo>
    <abstract>Periodo 01/01/2017 -31/12/2017</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-30</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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      <oggetto>IVA - SALDO FATTURA SERVIZIO FORMATIVO ESPERTO - PROGETTO PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-29 -  CUP I85B17000060007</oggetto>
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      <oggetto>IVA SALDO FATTURA - ALTRI SERVIZI - PROGETTO PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-29 -  CUP I85B17000060007</oggetto>
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      <oggetto>Stipula contratto  Lotto 2 Macchine Industriali  Prot.6911/2018 RDO 1988253 - LABORATORIO TERRITORIALE PNSD  - CUP F87E17001480001IVA</oggetto>
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      <oggetto>Stipula contratto  Lotto 1 Attrezzature Informatiche  Prot.6910/2018 RDO 1988253 - LABORATORIO TERRITORIALE PNSD  - CUP F87E17001480001IVA</oggetto>
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      <oggetto>Ordine Mepa 4521533 ACQUISTO N. 2 ARMADI PORTAZAINOCUP F87E17001480001</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 3/2018/PA del 07/03/2018  prot.  2371 ordine N° 35 del 07/03/2018 Prot. 2300 Pratica 1262 Ritiro e trasporto liquidi</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 7/PA  del 18/06/2018  prot.  6202   ordine N° 82 del 12/06/2018 Prot. 5377 Pratica n. 1554 MINUTERIE FERRO E MATERIALE VARIO FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Saldo fattura n° FATTPA 1_18  del 16/02/2018  prot. 1556 ordine N° VIAGGIO DI ISTRUZIONE A LISBONA DAL 16 AL 20 FEBBRAIO2018 40 STUDENTI E 3 DOCENTI QUOTA 316,00</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° FATTPA 142_18  del  06/04/2018 prot. 3374 ordine 49 del 23/03/2018 Prot. 2694 Pratica 1281 Soggiorno didattico 3 giorni - Vivere la ValbrentaDal 4  al 6 aprile 2018 -</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>IVAN TEAM Sas Società/Ditta</ragioneSociale>
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      <oggetto>Fornitura del 18/12/2018 N 7230 PROT N.12419 DEL 20/12/2018 ORDINE N. 129/2018 PRATICA N.1976</oggetto>
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          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 16/02  del 06/05/2018   prot.  4286 ordine N° 66 Prot. 3751  Pratica n. 1536 SOGGIORNO OLIMPIADI DELLA ROBOTICA 05/06 MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROCAMP SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03243780404</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCAMP SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>46.45</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  63/PA del 28/02/2018     prot. 2341 Ordine n. 19 del 17/02/2018 Prot. 1560 Pratica 1249  Materiale pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n° 000457/FE  del 31/07/2018  prot. 6990  ordine N° 88 del 02/07/2018 Prot. 6261 Pratica 1566 carta fotocopie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO &amp; C.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00267310209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.E.M. DI GROSSI GALEAZZO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura del 05/12/2018 N.56E DEL 07/12/2018 PROT.11793 ORDINE N. 143 PRATICA N.2027ISCRIZIONE COLLOQUI FIORENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>DIESSE FIRENZE E TOSCANA CENTRO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 71/PA  del 30/06/2018  prot.  6886 ordine N° 61 del 12/04/2018 Prot. 3237 Pratica n. 1295 DISPOSITIVO MECCANICO DI LANCIO  GUIDOVIA PHIWE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOT-QUANTUMDESIGN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>399.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 10/11/2018 N.119/2018 PA DEL 13/11/2018 PROT.N.10760 ORDINE N.145/2018 PRATICA n. 2034  targa e pubblicità</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  FATTPA 5_18 del 01/03/2018  prot. 2349 Ordine n. 23 del 24/02/2018 Prot. 1616 e ordine  41 del 16-03-2018  Pratica n. 1252 VIAGGIO ISTRUZIONE MADRID DAL01/03 AL 05/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01601160201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMCO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 00571  del 15/05/2018  prot.  4539 ordine N° 29 del 10/04/2018Pratica n. 1292 RESISTORE –VOLTAMETRO - AMPEROMETRO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>431.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 31/10/2018 n.284/PA del 06/11/2018 prot.n.10483 ORDINE n.124/2018 PRATICA N. 1958</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>428.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>428.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BSIS03300R CONTRIBUTO ISCRIZIONE GARA DI MATEMATICA A.S. 2018/2019 ORDINE 140 DEL 26/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI)</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00336020375</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE MATEMATICA ITALIANA (UMI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA - TUTOR AZIENDALI - PROGETTO PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-29 -  CUP I85B17000060007</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>B-91302695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMA INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>B-91302695</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMA INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 88/PA  del 22/03/2018    prot.  2931 ordine N° 38 DEL 15/03/2018 PROT. 2947 PRATICA 1268 MATERIALE IGENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>285.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>285.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 07/09/2018 N.6297 del 07/09/2018 prot.7970 pratica n°100</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING S.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3122430EA</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 74EL-3 del 20/02/2018   prot. 2279 ordine N° 32 del 06/03/2018 Prot. Pratica 4 Viaggio a Firenze dal 12 al 14 Marzo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>REMCO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°900083-0CPA   del   20/06/2018 prot. 5624     ordine N°69 COSTO RESPONSABILE PROTEZIONEDATI (RPD) del 02/05/2018 pratica n.  1540</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAST</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAST</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  1948 del 18/05/2018   prot.  4452   ordine N° 14 del 13/02/2018  prot. 1220 Pratica 1230 ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  801420 del 16/07/2018  prot.  6887 ordine N° 91 del 05/07/2018 Prot. 6336 Pratica n. 1584 CANCELLERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>274.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Orine 4516899 ACQUISTO ARREDAMENTI SEDIE E TAVOLI LAB. TERRITORIALE CUP F87E17001480001 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2722.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2182.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 30/10/2018 n.6028 protocollata il 31/10/2018 prot.n. 10221 ORDINE  n.110/2018 PRATICA N.1891 video proiettori - PS09-PS16</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 19/12/2018 N. 1PA DEL 27/12/2018 PROT N. 12624 ORDINE N.123 PRATICA N.1957</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982170985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI TIPOLITOGRAFIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982170985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI TIPOLITOGRAFIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° PAM/0000010 del 31/01/2018 prot. 1025 ordine N°2 del 15/01/2018 Prot. 343  MATERIALE CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>183.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 3/PA del 20/02/2018 prot. 1449 ordine N° 20 ORDINE ALIMENTATORE NILOX</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMPUTEC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651780161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>163.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 11/12/2018 N.0001054PA DEL 27/12/2018 PROT N. 12622 ORDINE  N. 153/2018 PRATICA N. 2050</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unieuro S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Unieuro S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 30/09/2018 prot. 8886 del 03/10/2018 n°PAM/0000719 PRATICA 108 - cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 21/11/2018 N. PA0000008/18 DEL 15/12/2018 PROT N.12180 ORDINE N.138/2018 PRATICA N.2036</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>361.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 31/10/2018 n.6108 del 06/11/2018 prot. n. 10471 ORDINE  n. 144/2018 PRATICA N.2028 120×240 CM PROJECTION BOARD SOFTLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>310.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1/PA del 30/01/2018  prot. 1026 ordine N° 9 del 29/01/2018 Prot. 790 Pratica n. 9 MATERIALE VARIO FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 31/10/2018 n. 3/302 del 06/11/2018 prot.n. 10482 ORDINE n. 139/2018 PRATICA N.2006 stufa lab. chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTORI TECNICA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03112840172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTORI TECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>945.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>945.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Premio di assciurazione per Incendio- furto e rischio elettrico  - rata fino al /01/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01751000983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  3/PA del 28/02/2018   prot. 2369 ordine N° 25 DEL 27/02/2018 pROT.1923 pRATICA 1256 minuterie ferro e materiale vario per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>377.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>377.42</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 17/09/2018 N. 0371/EL del 01/10/2018 PROT.8783 PRATICA  102materiale farmaceutico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>151.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>151.93</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°00499   del 27/04/2018  prot.  4295   ordine N° 34 del 07/03/2018 Prot. 2502 Pratica n.  1272MATERIALE LABORATORIO CHIMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00223930280</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VETROTECNICA S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4171.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4171.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° PA0000003/18  del 08/06/2018  prot. 5355 ordine 70 del 03/05/2018 Prot. 4060  Pratica n. 1542 MATERIALE VARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>369.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z52251CD63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 10/10/2018 N. F20 DEL 13/10/2018 prot. 9459 pratica 113MATERIALE DI CONSUMO VIDEO PROIETTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01031580150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.R.T.A. s.a.s</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01031580150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.E.R.T.A. s.a.s</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 30/10/2018 N. 2/PA del 08/11/2018 prot. n. 10608 ORDINE n.131/2018 PRATICA N. 2007 viaggio  ESCURSIONE CON SOGGIORNO 22/23 OTTOBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03474710245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO BORTOLOSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03474710245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO BORTOLOSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5624656F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° VOEL-7   del 07/08/2018  prot.  7337 ordine N° 96 del 18/07/2018 Prot. 6664  Pratica 1589 VOLI SCAMBIO GERMANIA OTTOBRE 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1306.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1306.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z562514147</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 28/09/2018 n°8/PA del 08/10/2018 prot.9104 pratica 112 - materiale di consumo per laboratori</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>670.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>670.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A2531028</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 30/11/2018 n. 288 DEL 11/12/2018 PROT.11961 ORDINE N.  149 PRATICA N. 2043 - visite aziendali</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368920201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368920201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3536.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C2251435</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°0000020425 del 07/03/2018  prot. 2374 ordine N° 15 del 15/02/2018 Prot. 1223 Pratica n. 1231 cumulativo incendio e furto - Canone furto-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751000983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751000983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2520.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 181267  del 30/05/2018  prot. 5353    ordine N° 43 del 17/03/2018 Prot. 2503 Pratica n. 1273 MATERIALE PER LABORATORIO DI CHIMICA-FISICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VETROTECNICA S.R.L</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1101.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 000106/PA  del 31/03/2018  prot.  3398  ordine N° 44 del 19/03/2018 prot. 2507 Pratica 1274 INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE SHARP AR M276 e  RICOH AFICIO MP2000</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661570984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 7018125743  del 11/04/2018  prot.  3397 ordine N° 55 del 06/04/2018 Prot. 3167 Raspberry e Makibes</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS Components S.p.A</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>RS Components S.p.A</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>142.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>142.03</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 6 PA  del 01/02/2018 prot. 1266 ordine N° 13 del 09/02/2018 Prot. 1051 SETTIMANA BIANCA APRICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VALTELLINA HOTELS della Sunrise Holidays S.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00562480145</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALTELLINA HOTELS della Sunrise Holidays S.r.l</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>29016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>29016.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° PAM/0000100 del 28/02/2018 prot. 2289 ordine N° 16 DEL 15/02/2018 Prot. 1255 Pratica 1233 Acquisto distruggi documenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>116.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>116.64</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 18/12/2018 N. 2018013649 DEL 27/12/2018 PROT N.12621 ORDINE N. 161 PRATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUNTO E VIRGOLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07954120965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIE GIUNTI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 28/11/2018 n. 17/2018/PA del 05/12/2018 prot.n. 11721 ordine n.158 pratica n. 71</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601630175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANNA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601630175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANNA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>796.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 6/PA  del 29/05/2018  prot.  5006 ordine N° 72 del 04/05/2018 Prot. 4061 Pratica 1544 MINUTERIE FERRO E MATERIALE VARIO FERRAMENTA LABORATORI MACCHINE UTENSILI E VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z67241C8D8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 23/08/2018 n° PA0000005/18 PROT.7871 PRATICA 86</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z692373459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 06/09/2018 n°FATTPA13_18  prot.n°7926 pratica n°74</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04897460871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04897460871</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6A238CD79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  676 del 26/05/2018  prot.  5003   ordine N° 76 del 14/05/2018 Pratica 1548 INTERVENTO RIPARAZIONE TORRETTA INFO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADELEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADELEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B2313D51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1001569  del 03/05/2018   prot.  4311  ordine N° 56 del 06/04/2018 Prot. 3168 Pratica 1289 Arrivo il 3/05/18 e partenza 4/05/18 - gara nazionale Elettronica 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PALAZZO DOLCI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04215670169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PALAZZO DOLCI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1  del 26/04/2018 prot.  4114 ordine N° 63 del 13/04/2018 Prot. 3618 Pratica n. 1534 CARTUCCE STAMPANTI VARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03576270981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRONI MARCO D.I.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03576270981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRONI MARCO D.I.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°FATTPA 7_18 del 25/01/2018  prot. 1023 ordine N° 3 del 20/01/2018 Prot. 540 Pratica n. 3 COLLOQUI FIORENTINI soggiorno Hotel Meridiana dal 21/02 al 24/02/18Colloqui Fiorentini</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Italianroom S.r.l.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Italianroom S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 3/94  del 24/04/2018  prot. 3848 ordine N° 45 del 20/03/2018 Prot. 2687 Pratica n. 1275 MICROSCOPIO BINOCULARE CAMPUS BIO1B-LED</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTORI TECNICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 31  del 25/06/2018  prot. 6207 ordine N° 85 del 15/06/2018 Prot. 5681 Pratica n. 1556 LICENZA D'USO ORARIO FACILE 10 N.1819714034</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07696150015</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 01140/18  del 12/04/2018  prot.  3404 ordine N° 60 del 10/04/2018 Prot. 3171 Pratica n. 3171 ABBONAMENTO AMMINISTRARE E DIRIGERE LA SCUOLA 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 18/12/2018 N.6a DEL 19/12/2018 prot n. 12336 ORDINE N. 168/2018/ PRATICA N. 2079 -cartucce rigenerate</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PEDRONI MARCO D.I.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03576270981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRONI MARCO D.I.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1579.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1579.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1  del 24/04/2018  prot. 3600 ordine 17 del 16/02/2018 Prot. 1228 Pratica n. 1235 n. 120 T-SHIRT IN COTONE BICOLORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAPHIC TIME</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SERIPRINT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01319570204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIPRINT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z78235183B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 10000  del 27/04/2018    prot.  4305   ordine N° 65 del 24/04/2018 Prot. 3620 Pratica n.  1537 DETERGON R3 DETERG. PER PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01423300175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERCHEMICALS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01423300175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERCHEMICALS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>455.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7A22B0914</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 800539  del 23/03/2018  prot. 3937 ordine N° 36 del 09/03/2018 Prot. 2856 Pratica 1263 Materiale vario di cancelleria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>633.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>633.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A2585FDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 31/10/2018 N. 08 DEL 08/11/2018 prot.n. 10610 ORDINE n. 132/2018 PRATICA N.1978  TINTEGGIATURA PAVIMENTO LABORATORIO TERRITORIALE - Carteggiatura leggera e stesura a rullo 2 mani colorato</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03352670172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIESSE TINTEGGIATURE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Giuseppe srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02656270234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO.BI.TRE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02656270234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO.BI.TRE. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C22CC7BB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 800540 del 23/03/2018  prot. 2938 ordine N° 40 del 16/03/2018 Preot. 2500 -integrazine ordine n. 36 Pratica 1263 Cancelleria ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E21AFA12</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1PA  del 15/01/2018  prot. 448  ordine N° 1 del 12/01/2018 Prot. 342 Pratica n. 1213 Aquisto integrati</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02651780161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTEC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02651780161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTEC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7E21DB03E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 01/PA del 13/02/2018  prot.  1270 ordine N° 5del 24/01/2018 Prot. 547 Pratica n. 1218 MATERIALE E MANODOPERA SISTEMAZIONE BAGNI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01553710987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA ARTIGIANA di CROTTI ROBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02916620988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA DI BENDINELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02563170980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'IDRAULICO DI SILVESTRELLI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02916620988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDRAULICA DI BENDINELLI MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1014.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8023110F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° V200004/18  del 19/04/2018  prot.  3603 ordine 53 del 06/04/2018 Prot. 3101 Pratica 1287 materiale igenico sanitario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02463730123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAPER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02463730123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAPER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z80246313D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 1091 del 31/07/2018  prot. 7494 ordine N° 95 del 17/07/2018 MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03887390981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DANIELETTI IMPIANTI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADELEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADELEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1837.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1837.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8025C1599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 16/11/2018 N.6358 DEL 20/11/2018 PROT.10987  ORDINE N.150/2018 PRATICA N.2045</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>726.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  2018-52  del 08/08/2018     prot.  7333 ordine n.98 del 26/07/2018 Prot. 6863</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Giuseppe srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02514330980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GELMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02695420980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fornari Giuseppe srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4668.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4668.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8724B95AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 0000243 del 30/08/2018 n° prot.7869 Ordine N°104</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02386580209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B244111A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 10/2018/PA del 07/07/2018  prot. 6885  ordine N° 90 del 05/07/2018 Prot. 6334 Pratica n. 1579 Ritiro e Trasporto liquidi acquosi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601630175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANNA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601630175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANNA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D227AB77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 00000197/99/2018  del 16/03/2018 prot. 2376 ordine N° 27 del 28/02/2018 Prot. 1756 Pratica 1258 Viaggio a Roma dal dal 06/03/2018 al 10/03/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601160201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMCO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6808.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6808.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D22DF565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 20184E09795  del 29/03/2018  prot.  3112 ordine N° 47 del 21/03/2018 Prot. 2690 Pratica n. 1279  LIBRETTI GIUSTIFICATIVI ASSENZE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D22F6FDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 57PA  del 28/03/2018   prot. 2925  ordine N° 51 del28/03/2018 Prot. 2821 Pratica 1284 PET- ISCRIZIONE ESAMI n. 21 studenti - data 19/05/18</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323300984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N.HARWOOD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323300984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL OF ENGLISH DI A.N.HARWOOD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1892.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1892.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9024B942B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 30/08/2018 prot.n°7870 N. 279/A PRATICA n°101</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z90255B196</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Mepa 4536985 - TAVOLI ED ARREDI PER LABORATORIO TERRITORIALECUP  F87E17001480001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.r.L</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOBILFERRO S.r.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3793.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 31/10/2018 n.PAM/000084 del 06/11/2018 prot.n.10485  ORDINE n. 126/2018 PRATICA N.1971</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>214.64</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 5/528  del 31/03/2018  prot.   3373  ordine N° 21 del 23/02/2018 Prot. 1648 pratica n. 1250 attrezzatura varia palestra</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGO SPORT</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPISPORT</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CHECK POINT S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01679340206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHECK POINT S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° E-512  del 17/07/2018  prot. 6890  ordine N° 81 del 06/06/2018 Prot. 5950 Pratica n. 1551 Parts Tablet e TLCD Operation SP</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>639.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  DEL 19/12/2018 prot n. 12339 ORDINE N. 164/2018/ PRATICA N. 2073</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 7018125743  del 11/04/2018  prot.  3397 ordine N° 55 del 06/04/2018 Prot. 3167 Raspberry e Makibes</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RS Components S.p.A</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components S.p.A</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>142.46</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 18/12/2018 N.152/06 DEL 27/12/2018 PROT N.12625 ORDINE N.169/2018 PRATICA N. 2082</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13824321007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLERODO S.R.L. A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° FATTPA 6_18  del 06/03/2018  prot. 2571  ordine n.31 del 06/03/2018 Prot. 2529 pratica 1277 VIAGGIO ISTRUZIONE A NAPOLI DAL 6/06 AL 10/03/18</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601160201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMCO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601160201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMCO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12880.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura del 31/08/2018 n°3000491/3 prot.7918 pratica n°89</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>298.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 7/2018/PA  del 16/05/2018  prot. 4448 ordine N° 75 del 12/05/2018 Prot. 4319 Pratica 1546 Ritiro e Trasporto liquidi acquosi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03601630175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANNA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03601630175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARIANNA AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>874.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>874.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F23FCA68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 63/2018/PA-B  del  29/06/2018 prot.  6279 ordine N°  84  del 14/06/2018 Prot. 5378 Pratica 1555 TARGA DIMENSIONI: 60-40 PROGETTO PON 10862 FUORI ORARIO LA SCUOLA MAI VISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01616420707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01616420707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0233E557</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA - BAGAGLI IN STIVA - PROGETTO PON 10.6.6B-FSEPON-LO-2017-29 -  CUP I85B17000060007COMPLETAMENTO FORNITURE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02787220983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTRAL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02787220983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MISTRAL SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA0234D689</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  PAM/0000401 del 31/05/2018  prot.  5009   ordine N° 64 del 23/04/2018 Prot. 3619  Pratica  1536 MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4/PA   del 29/03/2018   prot. 3372  ordine N° 29 del 05/03/2018 Prot. 1929 Pratica 1261 materiale tecnico specialistico</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>783.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>783.35</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 16/10/2018 N.336PA DEL 22/10/2018 PROT.N. 9793 ORDINE N.114 PRATICA 1937 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 16/10 E 18/10</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 28/11/2018 n. 17/2018/PA del 05/12/2018 prot.n. 11721 ordine n.158 pratica n. 71 - materiale per pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02463730123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROPAPER SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>321.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° PA0000002  del 08/06/2018  prot. 5354 ordine 28 del 03/03/2018 Prot. 1927  Pratica n. 1259 materiale vario</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>304.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 21/12/2018 N.12/PA DEL 31/12/2018 PROT.12750 ORDINE N.170 PRATICA N.2084</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>453.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 62/2018/PA-B  del   29/06/2018 prot.  6278 ordine N° 83 del 12/06/2018 Prot. 5376 Pratica n. 1552 TARGA DIMENSIONI: 60-40 PROGETTO PON 3781 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-SIVIGLIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01616420707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 01/10/2018 n° FPA 3/18 del 02/10/2018 prot.8837 PRATICA 107Manutenzione per laboratorio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROT. IND. GRITTI DI GRITTI LUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02164260172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROT. IND. GRITTI DI GRITTI LUIGI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine 109 del 20/09/2018 - Rinnovo Certificazione Iso 9001:2008 e 2 AUDIT DI SORVEGLIANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07497701008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APAVE CERTIFICATION</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CHE-112750060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS REGISTER AG</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMQ S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHE-112750060</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS REGISTER AG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 11  del  31/05/2018 prot. 5011 ordine N°80 del 31/05/2018 Prot. 4781 pratica 1550 Sensore di vuoto CAMOZZI SWM-VD6-M5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804030987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804030987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOCATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 4346  del  30/07/2018 prot.    6892 ordine N° 93 del 16/07/2018 Prot. 6656 Pratica n. 1586  RINNOVO LICENZE GDATA  ENDPOINT PROTECTION  BUSINESS EDU -  ANTIVIRUS 12 MESI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD264472F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 14/12/2018 N 330/FE PROT N. 12417 DEL 20/12/2018 ORDINE N.167/2018 PRATICA N.2077</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00665380986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00665380986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 17/12/2018 N.11/PA DEL 31/12/2018 PROT.12751 ORDINE N.152 PRATICA N. 2047</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>846.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
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      <cig>ZB22329111</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 33  del 24/04/2018 prot.3851 ordine N° 62 del 12/04/2018 Prot. 3851 pratica n. 1294 TRASPORTO VOSTRI ALUNNI PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03396600987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti Travel srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03396600987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zanetti Travel srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB724D22F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 28/09/2018 n°243/PA del 03/10/2018 prot.8899 pratica 105 - materiale pulizie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB9231DF87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 180975  del 27/04/2018  prot. 4290  ordine N° 58 del 10/04/2018 Prot. 3169 Pratica n. 1291 n. 2 BILANCIA DI PRECISIONE KERN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC254E1D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 22/10/2018 n.1/PA DEL 03/11/2018 PROT.10375 Ordine N.125/2018 pratica 1963 - Accoglienza docenti tedeschi mostra nel 50esimo anniversario Feralpi "in principio era il ferro" progetto erasmus</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02560330983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO DE GIACOMO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02560330983</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELO DE GIACOMO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>737.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>737.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF2242D07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 74EL-2 del 20/02/2018   prot. 2277 ordine N° 33 del 06/03/2018 Pratica n. 4 Viaggio Aosta/Torino dal 06 al  08 marzo 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09810351008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADICI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601160201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REMCO VIAGGI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03480960172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I VIAGGI DEI GIOVANI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8418.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8418.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2252BB6F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02353/18 del 17/10/2018  PROT.9795 DEL 22/10/2018 ORDINE N. 115/2018 PRATICA N.1938 - corso on line privacy</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2264616F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 14/12/2018 n. 802620 DEL 15/12/2018 PROT.N. 12182 ORDINE N. 162/2018 PRATICA N.2074</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>71.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC422F2284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 800772  del 20/04/2018  prot.  3596   ordine N° 50 del 27/03/2018 Pratica n. 1283 n. 4  CART. ORIG.EPSON NERA XL 5000PG T7551</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC5220F321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  2/PA del 22/02/2018  prot. 2343 ordine N° 10 del 06/02/2018 Prot. 1046 Pratica 1225 alluminio per laboratorio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00270950173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ACCIAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>803.88</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6253547C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ordine Mepa 4517096 - SCRIVANIA CON GAMBA METALLICA-LABORATORIO TERRITORIALECUP - F87E17001480001IVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01069000766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESCA GERARDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01069000766</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELESCA GERARDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1722.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1722.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC6256F111</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n° 134/2018 - Installazione centrale elettronica multifunzione per allarme - laboratorio territoriale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03297490173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMEC snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03297490173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROMEC snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8222086E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 5/2  del 30/04/2018  prot.4304 ordine N° 11 del 07/02/2018 Pratica n. 1227 MATERIALE FERROSO PER OFFICINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00270950173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ACCIAI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00270950173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MORETTI ACCIAI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1050.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1050.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC8256F296</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SU Ordine 135/2018 - canone annula vigilanza con ponte radio bidirezionale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SOC.COOP. AR.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SOC.COOP. AR.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 21/11/2018 N.PA0000007/18 DEL 15/12/2018 PROT N.12179 ORDINE N. 111/2018 PRATICA N.1909</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCE25EF176</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 30/11/2018 N. 10/PA. DEL 15/12/2018 PROT.12182 ORDINE N.154/2018 PRATICA N.70</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>836.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>836.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 3000098/3  del 28/02/2018  prot. 2288 ordine N° 18 del 17/02/2018 Prot. 1647  Pratica 1251 MATERIALE VARIO PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01653790244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>275.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>275.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 750/A  del 09/04/2018  prot.  3375   ordine N° 54 del 06/04/2018 Prot. 3029 Pratica 1288  SEMINARIO DI FORMAZIONE IN MODALITA' FADSEMINARIO DMA - UNIEMENS/POSTPA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13473421009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Overview Consulting Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  900084-0CPA del 20/06/2018  prot. 5623    ordine N°68 del 02/05/2018 prot. n. 3753 pratica n. 1540 COSTO IMPLEMENTAZIONI ADEMPIMENTI ADEGUAMENTO NUOVA NORMATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAST</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01654890175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONAST</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD62581F71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 29/10/2018 n.354 pa del 31/10/2018 prot.n.10245 ORDINE  n. 141 PRATICA 2010 Viaggio Istituto dei ciechi 29/10-5/11</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80101550152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD824CEB21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 13/09/2018 N.3125 prot.8326 pratica n°103</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2432A6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 8  del 18/07/2018  prot.  6888 ordine n. 87 del 29/06/2018 Prot. 6133 Pratica n. 1565  N. 2 corsi da 5 moduli di n. 4 ore cadauno per Docenti e Dirigenti Scolastici CORSO FORMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06362420488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06362420488</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE25B187B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura PAM/0001083 - del 31/12/2018 arredi per ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01935200285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANERBA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00612480673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>416.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF245F0A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 68  del 20/07/2018  prot. 6891 ordine 94 del 16/07/2018 Prot. 6658 Pratica n. 1587 Assistenza sulla rete annuale e manutenzione server utenti</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02452020981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETE - SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02452020981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRETE - SOC.COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF24CDA63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 05/09/2018  del 11/09/2018 prot.7929 pratica n°106</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE0246EAEE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 25/EL  del 31/07/2018  prot. 6986 ordine N° 97 del 20/07/2018 Prot 6861 Pratica n. 590 SOLIDWORKS EDU EDITION NETWORK - 60 USER rinnovo abbonamento 1 anno</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07810491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVAMACUT CENTRO SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07810491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVAMACUT CENTRO SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>876.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-08-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>876.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 2/PA del 31/01/2018 prot.     1027 ordine N° 4 del 24/01/2018 Prot. 545 Pratica n.1217 DISOTTURAZIONE BAGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704610985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704610985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROSPURGHI LONATO DI PEDROTTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 3/139  del  31/05/2018 prot.  5010   ordine N° 67 del 02/05/2018 Prot. 3752 Pratica n. 1539 MICROSCOPIO BINOCULARE CAMPUS BIO1B</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03112840172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTORI TECNICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03112840172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTORI TECNICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE3255EB41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 31/10/2018 N.1412 DEL 13/11/2018 PROT.10764 ORDINE N. 128/2018 PRATICA N. 1973 RICONFIGURAZIONE CITOFONO ESISTENTE BIDELLERIA, OFFICINE ED AULA MAGNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADELEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRADELEK</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  2159 del  10/04/2018 prot.  3402   ordine N° 39 del  15/03/2018 Pratica n. 1269 PENNE INTERATTIVE HITACHI MOD. I-PEN3</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2  S.r.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEE1F6130C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° E - 174  del 15/03/2018  prot. 2456 ordine N° 37 del 09/03/2018 Prot. 2220 Pratica 1264 SCHEDA MAGNETICA USA E GETTA - FOTOCOPIATRICE CARICATA CON 300 COPIE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01511090126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4015.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4015.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF023AB887</cig>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 144/PA  del 31/05/2018  prot. 5008 ordine N° 79 del 21/05/2018 Prot. 4556 Pratica 1549 MATERIALE IGENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01304400177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DETERCHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>513.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>513.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura del 29/10/2018 N.7018345510 del 09/11/2018 prot.n.10626 ORDINE n.133/2018 PRATICA  N.1979 materiale per laboratorio di elettronica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02267810964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RS Components S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2990.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2990.91</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF925893BF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 31/10/2018 protocollata il 09/11/2018 PROT.10632 ORDINE N.142/2018 PRATICA N.2026 - materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA2232193</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n°  20184E04640 del 08/02/2018 prot. 1268 ordine N° 12 del 08/02/2018 pROT. 1049 pratica 1228 CANONE SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOE24DD8DD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCRITTURA PRIVATA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA CONSTRUZIONE NUOVO BLOCCO LABORATORI IIS PROTO. 7946 DEL 11/09/2018  - CUP F87E17001480001</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970270231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970270231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27362.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6964062DC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA   Scrittura privata per lavori di costruzione nuovo blocco laboratori IIS "L.Cerebotani"</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03970270231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03970270231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CF COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>174821.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>173947.29</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0C212B3ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. ARGO CONTRATTO MANUT. ASSIST. E CANONE ANNUALE SOFTW.ARGO - ANNO 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z112088730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. BOLLANI SU ORDINE 170 DEL 13/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.67</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z482181016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n° 207        del  27/12/2017 imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03576270981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRONI MARCO D.I.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03576270981</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEDRONI MARCO D.I.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>733.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>733.39</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z58204EC18</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA CRESCINI TRASPORTI DICEMBRE 2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01368920201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01368920201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESCINI PIETRO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13479.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13479.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z59208D27B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.  BOLLANI SU ORDINE N. 179 DEL 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00548310986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT s.n.c</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>917.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>917.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C20C8A58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MASTER TRAINING ORDINE 186 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01932770355</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASTER TRAINING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C216A7C3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n° 206        del 20/12/2017 - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01955570989</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FER 2000 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1438.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1438.08</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n° 203        del 16/12/2017 - Imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00697040988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTONI IMPIANTI SNC DI GIANNI BERTONI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00697040988</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERTONI IMPIANTI SNC DI GIANNI BERTONI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z861F112F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento 0,50% su fattura n° 598 del 09/09/2017   prot. 7307 ordine N° 132 del 17/06/2017 Prot. 4944 Pratica 537 BANCHI LAB. INFO 1 DIFFERENZA LIQUIDIATA CON INPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00612480673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612480673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB61F17728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento 0,50% fattura n° 597del 08/09/2017 prot. 7317 ordine N° 134 del 20/06/2017 Prot. 4945 Pratica 538 BANCHI LAB. INFO 1 DIFFERENZA LIQUIDIATA CON INPS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00612480673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612480673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNOARREDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.64</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB920FF384</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° FATTPA 17_17 del 19/12/2017 prot.  10346 ordine N° 196 del 28/11/2017 Prot. 9543 Pratica 600 LEZIONI DI ARRAMPICATA SPORTIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03841950987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Sportiva Dilettantistica Rock Brescia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03841950987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Sportiva Dilettantistica Rock Brescia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>478.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>478.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF213CEE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INGROSS CARTA ORDINE 202 DEL 12/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZFA20991ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIPOLITOGRAFIA FRANCESCHINI ORDINE N. 180 PIEGHEVOLI E LOCANDINE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01982170985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI TIPOLITOGRAFIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01982170985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCESCHINI TIPOLITOGRAFIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1A60A42</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 699  del 29/07/2016   prot. 8842 ordine N° 119 del22/06/2016 prot. 4691 realizzazione dell'impianto wifi sito all'oratorio</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02815700980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FBItech S.n.c.di Facconi Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02815700980</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FBItech S.n.c.di Facconi Luca &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA19C850C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Copertura provvisoria 1 Polizza Ambiente scuola nw/2016/00573 - Rc/ Infortuni allievi a.s. 2016/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO AMBIENTE SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z09164FFEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>84001580178</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "LUIGI CEREBOTANI" - LONATO DEL GARDA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n° 000348/  del 31/10/2015  prot.7862    ordine N°6694/2015 - prima rata noleggio fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01661570984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661570984</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONESI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2265.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2265.97</importoSommeLiquidate>
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